2021年华体网_华体(中国)有限公司官网部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的高等政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线系统的干部学院,其主要任务是:1.培训全省党外代表人士和统一战线工作人员。2.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论,宣传中国共产党统一战线理论、方针和政策。3. 开展统一战线理论研究。4.对市州县社会主义学院业务指导。5.履行中华文化学院职能,联系组织台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞学习、交流和研究中华文化。6.完成省委和省委统战部交办的其他事项。学院于1988年经省委同意恢复办学,1990年明确为正厅级事业单位,2007年批准为参照公务员法管理单位。
(二)机构设置。
学院内设华体网_华体(中国)有限公司官网、行财处、机关党委、教务处、科研部、教研部、文化交流部、图书信息部共8个处室。学院人员编制65名,实有教职员工60人,离休人员1人,退休人员30人。
二、部门预算单位构成
华体网_华体(中国)有限公司官网部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2279.63万元,其中,一般公共预算拨款1924.63万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入150 万元,上年结转结余资金205万元。收入较去年减少1379.85万元,主要是教学楼等维修改造专项资金的减少以及财政资金压减。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算2279.63万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0 万元,教育1847.13万元,科学技术支出0.6万元,社会保障和就业支出 185.8 万元,卫生健康支出 123.6 万元,住房保障支出122.5万元。支出较去年减少1174.85万元,主要是教学楼等维修改造专项资金的减少以及财政资金压减。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2129.63万元,其中,教育支出1697.13万元,占79.69 %;社会保障和就业支出185.8万元,占8.72%;卫生健康支出123.6万元,占5.8%;住房保障支出122.5万元,占5.75%;科学技术支出0.6万元,占0.04%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数1318.63万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算811万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,共分为运行维护经费、业务工作经费以及省级专项资金三类,其中运行维护经费519.7万元包括:物业管理费和两楼运行费316万元,主要用于学院内房屋建筑物管理、公共设施维护保养、保洁服务、安防保卫等方面的开支;网上社院运行维护经费19.3万元,主要用于网络设备维护费、网上社院运行经费(运行维护课件录制、知网运行、统战文库等);教学楼等维修改造184.4万元,主要用于教学楼维修改造工程、学院道路维修,校园地下管网改造、教学展馆建设等。专项业务经费290.3万元包括:培训支出162.4万元,主要用于主体班干部培训支付讲课费、资料费、现场教学等费用,培训全省民主党派和无党派人士、民族宗教界人士、新的社会阶层人士等统一战线代表人物和统战系统领导干部;科研学科建设经费80.6万元,主要用于科研、统战学术交流、统战理论研究的相关工作;文化交流经费26.7万元,主要用于开展港澳台及海外文化交流工作等活动;学报专项20万元,主要用于学报印刷、邮寄、稿费编辑等费用;省社科基金课题经费0.6万元,主要用于学院教师对省社科基金课题的研究开发。省级专项资金1万元包括:教育综合发展专项资金1万元,主要用于职工对教育综合发展课题的研究开发。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费161.73万元,比上年预算减515.57万元,下降76.12%,主要是厉行节约,水、电、邮电、差旅、维修(护)、取暖、劳务等支出大幅减少,以及2021年将物业管理费和两楼运行费共计316万元单独作为项目支出。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为39万元,其中,公务接待费 2万元,公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),因公出国(境)费 25万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元,主要是厉行节约,公务用车运行费减少4万元以及公务接待费减少1万元。
(三)一般性支出情况:2021年本部门无会议费预算 支出的安排。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 187.25万元,其中,货物类采购预算10.25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 177万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2279.63万元,其中,基本支出1468.63万元,项目支出811万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
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